Jugendarbeit
Sicherung der Qualität der gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit. Offene Jugendarbeit im Jugendtreff. Ferienspiele, abwechslungsreiches Ferienprogramm mit Mittagsessensverpflegung, Ausflügen etc.. Aktive und sinnvolle Freizeitmöglichkeiten anbieten und mit Jugendlichen bearbeiten.
Haushaltsdiagramm
-253.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-253.500 €
88,81%
-29.450 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-29.450 €
10,32%
-2.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.500 €
0,88%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 27.500 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 27.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -285.450 € |
20: Verwaltungsergebnis | -257.950 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -257.950 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -257.950 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -257.950 € |